zwiń
0.0.0 w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2020... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XX/169/2020

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 11 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2020 rok

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "c" i "d", pkt. 10 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2020 r. poz. 713) oraz  art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009 r o  finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Gminy Drużbice uchwala co następuje:

§1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu Gminy Drużbice - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu Gminy Drużbice - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Dokonuje zmian w planie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. W uchwale Nr XIV/114/2019 Rady Gminy Drużbice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2020 rok wprowadza następujące zmiany:

1) załącznik Nr 10 Wykaz planowanych kwot dotacji z budżetu gminy w 2020 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§5. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Drużbice.

§6. Uchwała wchodzi w  życie z  dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Drużbice

mgrSylwia Stelmach - Piątkowska

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XX/169/2020

Rady Gminy Drużbice

z dnia 11 września 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DRUŻBICE – 2020 rok

Rodzaj zadania: własne  
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie

Plan po zmianach

(5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące        
852 Pomoc społeczna 379 149,50 0,00 41 891,55 421 041,05
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 41 891,55 41 891,55
85295 Pozostała działalność 0,00 0,00 41 891,55 41 891,55
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 41 891,55 41 891,55
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 41 891,55 41 891,55
bieżące razem 18 333 252,06 0,00 41 891,55 18 375 143,61
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 277 172,54 0,00 41 891,55 319 064,09
majątkowe        
801 Oświata i wychowanie 500 000,00 -500 000,00 0,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 Pozostała działalność 500 000,00 -500 000,00 0,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 500 000,00 -500 000,00 0,00 0,00
majątkowe razem 4 286 150,83 -500 000,00 0,00 3 786 150,83
2 485 165,00 0,00 0,00 2 485 165,00
Rodzaj zadania: zlecone  
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie

Plan po zmianach

(5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące        
bieżące razem 7 850 243,85 0,00 0,00 7 850 243,85
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 30 469 646,74 -500 000,00 41 891,55 30 011 538,29
      w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 762 337,54 0,00 41 891,55 2 804 229,09

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XX/169/2020

Rady Gminy Drużbice

z dnia 11 września 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DRUŻBICE 2020 rok

Rodzaj zadania: Własne
Dział Rozdział

§

/

grupa

Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego:

Wydatki

majątkowe

z tego:

wydatki

jednostek

budżetowych

z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę przed zmianą 947 945,01 520 145,01 520 145,01 223 341,00 296 804,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427 800,00 427 800,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -117 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -92 000,00 -92 000,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 830 945,01 495 145,01 495 145,01 198 341,00 296 804,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335 800,00 335 800,00 0,00 0,00 0,00
40002 Dostarczanie wody przed zmianą 947 945,01 520 145,01 520 145,01 223 341,00 296 804,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427 800,00 427 800,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -117 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -92 000,00 -92 000,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 830 945,01 495 145,01 495 145,01 198 341,00 296 804,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335 800,00 335 800,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą 171 865,00 171 865,00 171 865,00 171 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 146 865,00 146 865,00 146 865,00 146 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 415 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415 000,00 415 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -92 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -92 000,00 -92 000,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 323 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323 000,00 323 000,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność przed zmianą 1 571 233,43 256 370,07 256 370,07 0,00 256 370,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 314 863,36 1 314 863,36 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -164 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -164 990,00 -164 990,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 214 000,00 41 000,00 41 000,00 0,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173 000,00 173 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 620 243,43 297 370,07 297 370,07 0,00 297 370,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 322 873,36 1 322 873,36 0,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne przed zmianą 1 571 233,43 256 370,07 256 370,07 0,00 256 370,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 314 863,36 1 314 863,36 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -164 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -164 990,00 -164 990,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 214 000,00 41 000,00 41 000,00 0,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173 000,00 173 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 620 243,43 297 370,07 297 370,07 0,00 297 370,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 322 873,36 1 322 873,36 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych przed zmianą 53 552,75 53 552,75 53 552,75 0,00 53 552,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 41 000,00 41 000,00 41 000,00 0,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 94 552,75 94 552,75 94 552,75 0,00 94 552,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 1 314 863,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 314 863,36 1 314 863,36 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -164 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -164 990,00 -164 990,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 173 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173 000,00 173 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 322 873,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 322 873,36 1 322 873,36 0,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przed zmianą 239 246,40 210 746,40 109 746,40 93 366,00 16 380,40 85 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 28 500,00 28 500,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 11 800,00 11 800,00 10 000,00 0,00 10 000,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 251 046,40 222 546,40 119 746,40 93 366,00 26 380,40 86 800,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 28 500,00 28 500,00 0,00 0,00 0,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne przed zmianą 238 146,40 209 646,40 108 646,40 92 666,00 15 980,40 85 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 28 500,00 28 500,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 239 946,40 211 446,40 108 646,40 92 666,00 15 980,40 86 800,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 28 500,00 28 500,00 0,00 0,00 0,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przed zmianą 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 86 800,00 86 800,00 0,00 0,00 0,00 86 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie przed zmianą 9 880 097,05 9 269 118,05 8 684 376,13 7 016 832,00 1 667 544,13 0,00 284 300,00 300 441,92 0,00 0,00 610 979,00 610 979,00 27 429,00 0,00 0,00
zmniejszenie -500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500 000,00 -500 000,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 9 380 097,05 9 269 118,05 8 684 376,13 7 016 832,00 1 667 544,13 0,00 284 300,00 300 441,92 0,00 0,00 110 979,00 110 979,00 27 429,00 0,00 0,00
80195 Pozostała działalność przed zmianą 948 375,13 396 825,13 390 025,13 328 269,00 61 756,13 0,00 6 800,00 0,00 0,00 0,00 551 550,00 551 550,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500 000,00 -500 000,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 448 375,13 396 825,13 390 025,13 328 269,00 61 756,13 0,00 6 800,00 0,00 0,00 0,00 51 550,00 51 550,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 551 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551 550,00 551 550,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500 000,00 -500 000,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 51 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 550,00 51 550,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna przed zmianą 1 068 616,00 1 068 616,00 763 435,91 346 573,41 416 862,50 0,00 305 180,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -16 392,00 -16 392,00 -9 000,00 -9 000,00 0,00 0,00 -7 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 49 283,55 49 283,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 283,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 101 507,55 1 101 507,55 754 435,91 337 573,41 416 862,50 0,00 297 788,09 49 283,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przed zmianą 81 203,00 81 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -7 392,00 -7 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 7 392,00 7 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 81 203,00 81 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 811,00 7 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne przed zmianą 81 203,00 81 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -7 392,00 -7 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 73 811,00 73 811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3119 Świadczenia społeczne przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 7 392,00 7 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 7 392,00 7 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej przed zmianą 365 964,25 365 964,25 363 364,25 281 763,00 81 601,25 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -9 000,00 -9 000,00 -9 000,00 -9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 356 964,25 356 964,25 354 364,25 272 763,00 81 601,25 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą 214 665,00 214 665,00 214 665,00 214 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -9 000,00 -9 000,00 -9 000,00 -9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 205 665,00 205 665,00 205 665,00 205 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85295 Pozostała działalność przed zmianą 16 030,00 16 030,00 16 030,00 0,00 16 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 41 891,55 41 891,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 891,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 57 921,55 57 921,55 16 030,00 0,00 16 030,00 0,00 0,00 41 891,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 204,64 2 204,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 204,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 204,64 2 204,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 204,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 7 376,48 7 376,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 376,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 7 376,48 7 376,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 376,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 949,96 1 949,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 949,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 949,96 1 949,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 949,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 180,76 180,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 180,76 180,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 3 023,11 3 023,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 023,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 3 023,11 3 023,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 023,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4227 Zakup środków żywności przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4307 Zakup usług pozostałych przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 23 859,00 23 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 23 859,00 23 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4417 Podróże służbowe krajowe przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 169,60 169,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 169,60 169,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4437 Różne opłaty i składki przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 128,00 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 128,00 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 Rodzina przed zmianą 103 719,68 103 719,68 100 919,68 40 689,00 60 230,68 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -10,80 -10,80 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 10,80 10,80 10,80 0,00 10,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 103 719,68 103 719,68 100 930,48 40 689,00 60 241,48 0,00 2 789,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przed zmianą 8 643,60 8 643,60 8 643,60 0,00 8 643,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 10,80 10,80 10,80 0,00 10,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 8 654,40 8 654,40 8 654,40 0,00 8 654,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przed zmianą 8 632,80 8 632,80 8 632,80 0,00 8 632,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 10,80 10,80 10,80 0,00 10,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 8 643,60 8 643,60 8 643,60 0,00 8 643,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85504 Wspieranie rodziny przed zmianą 50 189,25 50 189,25 47 389,25 40 689,00 6 700,25 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -10,80 -10,80 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 50 178,45 50 178,45 47 389,25 40 689,00 6 700,25 0,00 2 789,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przed zmianą 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -10,80 -10,80 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 789,20 789,20 0,00 0,00 0,00 0,00 789,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przed zmianą 5 264 564,10 2 323 686,93 2 318 686,93 611 751,00 1 706 935,93 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 2 940 877,17 2 940 877,17 2 485 165,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 35 190,00 35 190,00 35 190,00 25 000,00 10 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 5 299 754,10 2 358 876,93 2 353 876,93 636 751,00 1 717 125,93 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 2 940 877,17 2 940 877,17 2 485 165,00 0,00 0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg przed zmianą 386 358,97 242 290,00 242 290,00 0,00 242 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 068,97 144 068,97 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 10 190,00 10 190,00 10 190,00 0,00 10 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 396 548,97 252 480,00 252 480,00 0,00 252 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 068,97 144 068,97 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii przed zmianą 215 000,00 215 000,00 215 000,00 0,00 215 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 10 190,00 10 190,00 10 190,00 0,00 10 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 225 190,00 225 190,00 225 190,00 0,00 225 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90095 Pozostała działalność przed zmianą 473 008,34 473 008,34 468 008,34 390 425,00 77 583,34 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 498 008,34 498 008,34 493 008,34 415 425,00 77 583,34 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą 300 108,00 300 108,00 300 108,00 300 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 325 108,00 325 108,00 325 108,00 325 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przed zmianą 1 168 170,25 452 150,32 101 150,32 9 320,00 91 830,32 351 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716 019,93 716 019,93 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 188 170,25 452 150,32 101 150,32 9 320,00 91 830,32 351 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 736 019,93 736 019,93 0,00 0,00 0,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przed zmianą 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 10 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
92195 Pozostała działalność przed zmianą 102 263,28 30 431,27 9 431,27 0,00 9 431,27 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 832,01 71 832,01 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 112 263,28 30 431,27 9 431,27 0,00 9 431,27 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 832,01 81 832,01 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 71 832,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 832,01 71 832,01 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 81 832,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 832,01 81 832,01 0,00 0,00 0,00
926 Kultura fizyczna przed zmianą 242 617,50 187 617,50 147 117,50 110 105,00 37 012,50 40 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 252 617,50 187 617,50 147 117,50 110 105,00 37 012,50 40 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00
92695 Pozostała działalność przed zmianą 242 617,50 187 617,50 147 117,50 110 105,00 37 012,50 40 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 252 617,50 187 617,50 147 117,50 110 105,00 37 012,50 40 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: przed zmianą 23 944 478,77 17 550 562,54 15 707 377,59 10 328 710,09 5 378 667,50 476 000,00 811 743,09 360 441,86 0,00 195 000,00 6 393 916,23 6 393 916,23 2 512 594,00 0,00 0,00
zmniejszenie -798 392,80 -41 402,80 -34 000,00 -34 000,00 0,00 0,00 -7 402,80 0,00 0,00 0,00 -756 990,00 -756 990,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 340 284,35 137 284,35 86 200,80 25 000,00 61 200,80 1 800,00 0,00 49 283,55 0,00 0,00 203 000,00 203 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 23 486 370,32 17 646 444,09 15 759 578,39 10 319 710,09 5 439 868,30 477 800,00 804 340,29 409 725,41 0,00 195 000,00 5 839 926,23 5 839 926,23 2 512 594,00 0,00 0,00
Rodzaj zadania: Zlecone
Dział Rozdział

§

/

grupa

Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego:

Wydatki

majątkowe

z tego:

wydatki

jednostek

budżetowych

z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
855 Rodzina przed zmianą 7 328 640,00 7 328 640,00 173 864,42 163 398,45 10 465,97 0,00 7 154 775,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -6 700,00 -6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 6 700,00 6 700,00 6 700,00 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 7 328 640,00 7 328 640,00 180 564,42 170 098,45 10 465,97 0,00 7 148 075,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przed zmianą 1 745 652,00 1 745 652,00 113 624,25 113 624,25 0,00 0,00 1 632 027,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -6 700,00 -6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 6 700,00 6 700,00 6 700,00 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 745 652,00 1 745 652,00 120 324,25 120 324,25 0,00 0,00 1 625 327,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne przed zmianą 1 632 027,75 1 632 027,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1 632 027,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -6 700,00 -6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 625 327,75 1 625 327,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1 625 327,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą 73 093,00 73 093,00 73 093,00 73 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 6 700,00 6 700,00 6 700,00 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 79 793,00 79 793,00 79 793,00 79 793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: przed zmianą 7 850 243,85 7 850 243,85 571 858,92 231 356,07 340 502,85 0,00 7 278 384,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -6 700,00 -6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 6 700,00 6 700,00 6 700,00 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 7 850 243,85 7 850 243,85 578 558,92 238 056,07 340 502,85 0,00 7 271 684,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr XX/169/2020

Rady Gminy Drużbice

z dnia 11 września 2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 2020 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
400     Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 427 800,00 - 92 000,00 335 800,00
40002 Dostarczanie wody 427 800,00 - 92 000,00 335 800,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 415 000,00 - 92 000,00 323 000,00
Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 100 m3 na terenie stacji wodociągowej w Wadlewie 400 000,00 - 92 000,00 308 000,00
600     Transport i łączność 1 314 863,36 8 010,00 1 322 873,36
60016 Drogi publiczne gminne 1 314 863,36 8 010,00 1 322 873,36
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 314 863,36 8 010,00 1 322 873,36
Budowa drogi w m. Wola Głupicka 0,00 113 000,00 113 000,00
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gręboszów 419 990,00 - 164 990,00 255 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podstoła 10 000,00 60 000,00 70 000,00
801     Oświata i wychowanie 610 979,00 - 500 000,00 110 979,00
80195 Pozostała działalność 551 550,00 - 500 000,00 51 550,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 551 550,00 - 500 000,00 51 550,00
Budowa sali gimnastycznej w m. Wadlew 551 550,00 - 500 000,00 51 550,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 716 019,93 20 000,00 736 019,93
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 10 000,00 10 000,00
6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00 10 000,00 10 000,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00 10 000,00 10 000,00
92195 Pozostała działalność 71 832,01 10 000,00 81 832,01
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 71 832,01 10 000,00 81 832,01
Zagospodarowanie działki i utworzenie placu zabaw w miejscowości Kazimierzów (FS Kazimierzów - 4.309,26 zł) 4 309,26 10 000,00 14 309,26
926     Kultura fizyczna 55 000,00 10 000,00 65 000,00
92695 Pozostała działalność 55 000,00 10 000,00 65 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 000,00 10 000,00 65 000,00
Zagospodarowanie placu integracyjnego w miejscowości Wdowin (FS Wdowin - 10.000,00 zł, FS Wdowin Kolonia - 5.000,00 zł) 15 000,00 10 000,00 25 000,00
Razem 6 393 916,23 - 553 990,00 5 839 926,23

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Uchwały Nr XX/169/2020

Rady Gminy Drużbice

z dnia 11 września 2020 r.

Wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Drużbice w 2020 roku
Dział Rozdział Treść Kwota dotacji
podmiotowej przedmiotowej celowej
Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki
921 92116 Biblioteka – Samorządowa Instytucja Kultury 330 000,00
851 85195 Szpital Wojewódzki im. Jana Pawla II w Bełchatowie 25 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa jednostki
754 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 115 300,00
921 92120 Parafie na terenie Gminy 10 000,00
921 92195 Stowarzyszenia, kluby i inne 21 000,00
926 92695 Stowarzyszenia, kluby i inne 40 000,00
Razem 330 000,00 61 000,00 150 300,00
      OGÓŁEM: 541 300,00