zwiń
0.0.0 w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2020... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XVII/151/2020

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2020 rok

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "c" i "d", pkt. 10 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2020 r. poz. 713) oraz  art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009 r o  finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) Rada Gminy Drużbice uchwala co następuje:

§1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu Gminy Drużbice - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu Gminy Drużbice - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Dokonuje zmian w planie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. §4. Dokonuje zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego - zgodnie z załącznikiem 4 do niniejszej uchwały.

§5. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Drużbice.

§6. Uchwała wchodzi w  życie z  dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Drużbice

mgrSylwia Stelmach - Piątkowska

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XVII/151/2020

Rady Gminy Drużbice

z dnia 19 maja 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINYDRUŻBICE NA 2020 rok
Rodzaj zadania: Własne
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie

Plan po zmianach

(5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 450 836,00 -1 270,00 0,00 6 449 566,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 737 436,00 -1 270,00 0,00 3 736 166,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 712 436,00 -1 270,00 0,00 3 711 166,00
758 Różne rozliczenia 8 344 024,00 -35 742,00 0,00 8 308 282,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 523 304,00 -35 742,00 0,00 4 487 562,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 523 304,00 -35 742,00 0,00 4 487 562,00
852 Pomoc społeczna 266 624,00 0,00 13 931,50 280 555,50
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 600,00 0,00 13 931,50 17 531,50
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 0,00 13 931,50 13 931,50
bieżące razem: 18 021 764,33 -37 012,00 13 931,50 17 998 683,83
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 217 172,60 0,00 0,00 217 172,60
majątkowe
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
40002 Dostarczanie wody 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00
majątkowe razem: 3 526 360,83 0,00 180 000,00 3 706 360,83
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 485 165,00 0,00 0,00 2 485 165,00
Rodzaj zadania: Zlecone
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie

Plan po zmianach

(5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
851 Ochrona zdrowia 0,00 0,00 15,00 15,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
85195 Pozostała działalność 0,00 0,00 15,00 15,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 0,00 15,00 15,00
bieżące razem: 7 695 876,85 0,00 15,00 7 695 891,85
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 29 244 002,01 -37 012,00 193 946,50 29 400 936,51
  w tym tytułu dotacji środków na  finansowanie wydatków na  realizację zadań finansowanych udziałem środków, których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 3 2 702 337,60 0,00 0,00 2 702 337,60

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XVII/151/2020

Rady Gminy Drużbice

z dnia 19 maja 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DRUŻBICE NA 2020 ROK
Rodzaj zadania: Własne
Dział Rozdział

§

/

grupa

Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego:

Wydatki

majątkowe

z tego:

wydatki

jednostek

budżetowych

z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę przed zmianą 642 945,01 507 945,01 507 945,01 233 255,00 274 690,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 000,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 822 945,01 507 945,01 507 945,01 233 255,00 274 690,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315 000,00 315 000,00 0,00 0,00 0,00
40002 Dostarczanie wody przed zmianą 642 945,01 507 945,01 507 945,01 233 255,00 274 690,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 000,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 822 945,01 507 945,01 507 945,01 233 255,00 274 690,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315 000,00 315 000,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 000,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 315 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315 000,00 315 000,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność przed zmianą 1 135 343,43 246 370,07 246 370,07 0,00 246 370,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 888 973,36 888 973,36 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 000,00 -60 000,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 25 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 100 343,43 256 370,07 256 370,07 0,00 256 370,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 843 973,36 843 973,36 0,00 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe przed zmianą 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 000,00 -15 000,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przed zmianą 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 000,00 -15 000,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne przed zmianą 1 120 343,43 246 370,07 246 370,07 0,00 246 370,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 873 973,36 873 973,36 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 000,00 -45 000,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 25 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 100 343,43 256 370,07 256 370,07 0,00 256 370,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 843 973,36 843 973,36 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 57 190,60 57 190,60 57 190,60 0,00 57 190,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 67 190,60 67 190,60 67 190,60 0,00 67 190,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 873 973,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 873 973,36 873 973,36 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 000,00 -45 000,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 843 973,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 843 973,36 843 973,36 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie przed zmianą 9 824 713,05 9 213 734,05 8 643 692,13 7 005 984,00 1 637 708,13 0,00 269 600,00 300 441,92 0,00 0,00 610 979,00 610 979,00 27 429,00 0,00 0,00
zmniejszenie -106 012,00 -106 012,00 -106 012,00 -90 742,00 -15 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 9 773 701,05 9 162 722,05 8 592 680,13 6 915 242,00 1 677 438,13 0,00 269 600,00 300 441,92 0,00 0,00 610 979,00 610 979,00 27 429,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe przed zmianą 5 891 740,00 5 859 740,00 5 658 260,00 5 110 499,00 547 761,00 0,00 201 480,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -90 742,00 -90 742,00 -90 742,00 -90 742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 5 855 998,00 5 823 998,00 5 622 518,00 5 019 757,00 602 761,00 0,00 201 480,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą 3 933 234,00 3 933 234,00 3 933 234,00 3 933 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -90 742,00 -90 742,00 -90 742,00 -90 742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 3 842 492,00 3 842 492,00 3 842 492,00 3 842 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 141 000,00 141 000,00 141 000,00 0,00 141 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 196 000,00 196 000,00 196 000,00 0,00 196 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół przed zmianą 420 147,00 420 147,00 420 147,00 0,00 420 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -15 270,00 -15 270,00 -15 270,00 0,00 -15 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 404 877,00 404 877,00 404 877,00 0,00 404 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 420 147,00 420 147,00 420 147,00 0,00 420 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -15 270,00 -15 270,00 -15 270,00 0,00 -15 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 404 877,00 404 877,00 404 877,00 0,00 404 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna przed zmianą 956 090,50 956 090,50 709 766,50 323 862,00 385 904,50 0,00 246 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 13 931,50 13 931,50 13 931,50 13 931,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 970 022,00 970 022,00 723 698,00 337 793,50 385 904,50 0,00 246 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przed zmianą 58 449,25 58 449,25 57 849,25 51 099,00 6 750,25 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 13 931,50 13 931,50 13 931,50 13 931,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 72 380,75 72 380,75 71 780,75 65 030,50 6 750,25 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą 31 512,00 31 512,00 31 512,00 31 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 11 653,00 11 653,00 11 653,00 11 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 43 165,00 43 165,00 43 165,00 43 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą 7 264,00 7 264,00 7 264,00 7 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 992,66 1 992,66 1 992,66 1 992,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 9 256,66 9 256,66 9 256,66 9 256,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przed zmianą 993,00 993,00 993,00 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 285,84 285,84 285,84 285,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 278,84 1 278,84 1 278,84 1 278,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przed zmianą 5 229 064,10 2 306 686,93 2 301 686,93 622 897,00 1 678 789,93 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 2 922 377,17 2 922 377,17 2 485 165,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 400,00 -1 400,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 10 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 400,00 10 400,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 5 238 064,10 2 306 686,93 2 301 686,93 622 897,00 1 678 789,93 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 2 931 377,17 2 931 377,17 2 485 165,00 0,00 0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg przed zmianą 345 858,97 220 290,00 220 290,00 0,00 220 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 568,97 125 568,97 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 400,00 -1 400,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 10 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 400,00 10 400,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 354 858,97 220 290,00 220 290,00 0,00 220 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 568,97 134 568,97 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 125 568,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 568,97 125 568,97 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 400,00 -1 400,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 10 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 400,00 10 400,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 134 568,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 568,97 134 568,97 0,00 0,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przed zmianą 1 118 170,25 452 150,32 101 150,32 9 320,00 91 830,32 351 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666 019,93 666 019,93 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 158 170,25 452 150,32 101 150,32 9 320,00 91 830,32 351 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706 019,93 706 019,93 0,00 0,00 0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przed zmianą 695 406,97 91 219,05 91 219,05 9 320,00 81 899,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604 187,92 604 187,92 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 735 406,97 91 219,05 91 219,05 9 320,00 81 899,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644 187,92 644 187,92 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 604 187,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604 187,92 604 187,92 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 644 187,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644 187,92 644 187,92 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: przed zmianą 22 615 201,04 17 269 974,81 15 577 687,89 10 326 322,68 5 251 365,21 481 000,00 715 845,00 300 441,92 0,00 195 000,00 5 345 226,23 5 345 226,23 2 512 594,00 0,00 0,00
zmniejszenie -167 412,00 -106 012,00 -106 012,00 -90 742,00 -15 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -61 400,00 -61 400,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 324 331,50 78 931,50 78 931,50 13 931,50 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245 400,00 245 400,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 22 772 120,54 17 242 894,31 15 550 607,39 10 249 512,18 5 301 095,21 481 000,00 715 845,00 300 441,92 0,00 195 000,00 5 529 226,23 5 529 226,23 2 512 594,00 0,00 0,00
Rodzaj zadania: Zlecone
Dział Rozdział

§

/

grupa

Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego:

Wydatki

majątkowe

z tego:

wydatki

jednostek

budżetowych

z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
851 Ochrona zdrowia przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 15,00 15,00 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 15,00 15,00 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85195 Pozostała działalność przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 15,00 15,00 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 15,00 15,00 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 15,00 15,00 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 15,00 15,00 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: przed zmianą 7 695 876,85 7 695 876,85 512 986,68 225 460,00 287 526,68 0,00 7 182 890,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 15,00 15,00 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 7 695 891,85 7 695 891,85 513 001,68 225 460,00 287 541,68 0,00 7 182 890,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr XVII/151/2020

Rady Gminy Drużbice

z dnia 19 maja 2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - 2020 rok
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
400     Wytwarzanie zaopatrywanie energię elektryczną, gaz wodę 135 000,00 180 000,00 315 000,00
40002 Dostarczanie wody 135 000,00 180 000,00 315 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 135 000,00 180 000,00 315 000,00
Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 100 m3 na terenie stacji wodociągowej w Wadlewie 120 000,00 180 000,00 300 000,00
600     Transport łączność 888 973,36 - 45 000,00 843 973,36
60014 Drogi publiczne powiatowe 15 000,00 - 15 000,00 0,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 15 000,00 - 15 000,00 0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1927 E w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 485 do miejscowości Kobyłki - opracowanie dokumentacji 15 000,00 - 15 000,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 873 973,36 - 30 000,00 843 973,36
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 873 973,36 - 30 000,00 843 973,36
Modernizacja drogi w m. Drużbice 0,00 15 000,00 15 000,00
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi (FS Kącik 5.000,00 zł) 5 000,00 - 5 000,00 0,00
Przykrycie części rowu wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Drużbice 55 000,00 - 40 000,00 15 000,00
900     Gospodarka komunalna ochrona środowiska 2 922 377,17 9 000,00 2 931 377,17
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 125 568,97 9 000,00 134 568,97
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 125 568,97 9 000,00 134 568,97
Budowa oświetlenia Rożniatowice "Pole" (w tym FS Rożniatowice 5.795,97 zł) 13 795,97 2 500,00 16 295,97
Budowa oświetlenia w m. Kącik (FS Kącik 9.000,00 zł) 14 000,00 5 000,00 19 000,00
Rozbudowa oświetlenia drogowego (FS Głupice 6.000,00 zł) 6 000,00 1 500,00 7 500,00
Wykonanie oświetlenia drogowego Brzezie - Czarny Las (FS Brzezie 5.400,00zł) 4 000,00 1 400,00 5 400,00
Wykonanie oświetlenia drogowego Brzezie do posesji nr 26 (FS Brzezie 7.300,00 zł) 8 700,00 - 1 400,00 7 300,00
921     Kultura ochrona dziedzictwa narodowego 666 019,93 40 000,00 706 019,93
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 604 187,92 40 000,00 644 187,92
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 604 187,92 40 000,00 644 187,92
Przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską 590 000,00 40 000,00 630 000,00
Razem 5 345 226,23 184 000,00 5 529 226,23

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Uchwały Nr XVII/151/2020

Rady Gminy Drużbice

z dnia 19 maja 2020 r.

Plan wydatków - fundusz sołecki na  2020 r.
 
L.p. Nazwa sołectwa Nazwa zadania Klasyfikacja budżetowa Kwota na  zadanie Zmiana Kwota po zmianie
1 Brzezie Wykonanie oświetlenia drogowego (Brzezie - Czarny Las) 900-90015-6050 4 000,00 1 400,00 5 400,00
Wykonanie oświetlenia drogowego (Brzezie do posesji nr 26) 900-90015-6050 8 700,00 -1 400,00 7 300,00
Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Czarny Las (zadanie wspólne z sołectwem Zwierzyniec) 900-90015-6050 271,81 271,81
2 Kącik Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi 600-60016-6050 5 000,00 -5 000,00 0,00
Budowa oświetlenia w m. Kącik 900-90015-6050 4 000,00 5 000,00 9 000,00
Utwardzenie dróg gminnych 600-60016-4210 2 836,77 2 836,77
OGÓŁEM:   0,00