zwiń
0.0.0 w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2020... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XVIII/160/2020

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2020 rok

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "c" i "d", pkt. 10 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2020 r. poz. 713) oraz  art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009 r o  finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) Rada Gminy Drużbice uchwala co następuje:

§1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu Gminy Drużbice - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu Gminy Drużbice - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Dokonuje zmian w planie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. W uchwale Nr XIV/114/2019 Rady Gminy Drużbice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2020 rok wprowadza następujące zmiany:

1) załącznik Nr 10 Wykaz z tytułu planowanych dotacji z budżetu gminy w 2020 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§5. Uchwała wchodzi w  życie z  dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Drużbice

mgrSylwia Stelmach - Piątkowska

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/160/2020

Rady Gminy Drużbice

z dnia 30 czerwca 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DRUŻBICE - 2020 rok
Rodzaj zadania: Własne
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie

Plan po zmianach

(5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
855 Rodzina 31 831,14 0,00 6 036,29 37 867,43
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 0,00 0,00 4 556,83 4 556,83
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 556,83 556,83
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 31 831,14 0,00 1 479,46 33 310,60
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 164,14 0,00 1 479,46 8 643,60
bieżące razem: 18 147 879,83 0,00 6 036,29 18 153 916,12
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 217 172,60 0,00 0,00 217 172,60
majątkowe
majątkowe razem: 3 706 360,83 0,00 0,00 3 706 360,83
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 485 165,00 0,00 0,00 2 485 165,00
Rodzaj zadania: Zlecone
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie

Plan po zmianach

(5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
bieżące razem: 7 763 012,85 0,00 0,00 7 763 012,85
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 29 617 253,51 0,00 6 036,29 29 623 289,80
  w tym tytułu dotacji środków na  finansowanie wydatków na  realizację zadań finansowanych udziałem środków, których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 3 2 702 337,60 0,00 0,00 2 702 337,60

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/160/2020

Rady Gminy Drużbice

z dnia 30 czerwca 2020 r.

PLAN WY DATKÓW BUDŻETU GMINY DRUŻBICE NA 2020 ROK
Rodzaj zadania: Własne
Dział Rozdział

§

/

grupa

Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego:

Wydatki

majątkowe

z tego:

wydatki

jednostek

budżetowych

z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę przed zmianą 822 945,01 507 945,01 507 945,01 228 055,00 279 890,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315 000,00 315 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -7 600,00 -7 600,00 -7 600,00 0,00 -7 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 12 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 600,00 12 600,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 827 945,01 500 345,01 500 345,01 228 055,00 272 290,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327 600,00 327 600,00 0,00 0,00 0,00
40002 Dostarczanie wody przed zmianą 822 945,01 507 945,01 507 945,01 228 055,00 279 890,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315 000,00 315 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -7 600,00 -7 600,00 -7 600,00 0,00 -7 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 12 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 600,00 12 600,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 827 945,01 500 345,01 500 345,01 228 055,00 272 290,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327 600,00 327 600,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 42 500,00 42 500,00 42 500,00 0,00 42 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -7 600,00 -7 600,00 -7 600,00 0,00 -7 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 34 900,00 34 900,00 34 900,00 0,00 34 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 12 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 600,00 12 600,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 12 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 600,00 12 600,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność przed zmianą 1 100 343,43 256 370,07 256 370,07 0,00 256 370,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 843 973,36 843 973,36 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -29 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 800,00 -29 800,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 20 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 300,00 20 300,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 090 843,43 256 370,07 256 370,07 0,00 256 370,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834 473,36 834 473,36 0,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne przed zmianą 1 100 343,43 256 370,07 256 370,07 0,00 256 370,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 843 973,36 843 973,36 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -29 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 800,00 -29 800,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 20 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 300,00 20 300,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 090 843,43 256 370,07 256 370,07 0,00 256 370,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834 473,36 834 473,36 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 843 973,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 843 973,36 843 973,36 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -29 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 800,00 -29 800,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 20 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 300,00 20 300,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 834 473,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834 473,36 834 473,36 0,00 0,00 0,00
855 Rodzina przed zmianą 97 683,39 97 683,39 94 883,39 40 689,00 54 194,39 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 6 036,29 6 036,29 6 036,29 0,00 6 036,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 103 719,68 103 719,68 100 919,68 40 689,00 60 230,68 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85501 Świadczenie wychowawcze przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 4 556,83 4 556,83 4 556,83 0,00 4 556,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 4 556,83 4 556,83 4 556,83 0,00 4 556,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4580 Pozostałe odsetki przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 556,83 556,83 556,83 0,00 556,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 556,83 556,83 556,83 0,00 556,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przed zmianą 7 164,14 7 164,14 7 164,14 0,00 7 164,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 479,46 1 479,46 1 479,46 0,00 1 479,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 8 643,60 8 643,60 8 643,60 0,00 8 643,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przed zmianą 7 153,34 7 153,34 7 153,34 0,00 7 153,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 479,46 1 479,46 1 479,46 0,00 1 479,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 8 632,80 8 632,80 8 632,80 0,00 8 632,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przed zmianą 5 243 064,10 2 311 686,93 2 306 686,93 622 897,00 1 683 789,93 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 2 931 377,17 2 931 377,17 2 485 165,00 0,00 0,00
zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 500,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 5 247 564,10 2 306 686,93 2 301 686,93 622 897,00 1 678 789,93 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 2 940 877,17 2 940 877,17 2 485 165,00 0,00 0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg przed zmianą 359 858,97 225 290,00 225 290,00 0,00 225 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 568,97 134 568,97 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 500,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 369 358,97 225 290,00 225 290,00 0,00 225 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 068,97 144 068,97 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 134 568,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 568,97 134 568,97 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 500,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 144 068,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 068,97 144 068,97 0,00 0,00 0,00
90095 Pozostała działalność przed zmianą 478 008,34 478 008,34 473 008,34 390 425,00 82 583,34 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 473 008,34 473 008,34 468 008,34 390 425,00 77 583,34 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przed zmianą 1 158 170,25 452 150,32 101 150,32 9 320,00 91 830,32 351 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706 019,93 706 019,93 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -4 000,00 -4 000,00 0,00 0,00 0,00 -4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 158 170,25 452 150,32 101 150,32 9 320,00 91 830,32 351 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706 019,93 706 019,93 0,00 0,00 0,00
92116 Biblioteki przed zmianą 326 000,00 326 000,00 0,00 0,00 0,00 326 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 330 000,00 330 000,00 0,00 0,00 0,00 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury przed zmianą 326 000,00 326 000,00 0,00 0,00 0,00 326 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 330 000,00 330 000,00 0,00 0,00 0,00 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92195 Pozostała działalność przed zmianą 96 263,28 34 431,27 9 431,27 0,00 9 431,27 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 832,01 61 832,01 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -4 000,00 -4 000,00 0,00 0,00 0,00 -4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 92 263,28 30 431,27 9 431,27 0,00 9 431,27 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 832,01 61 832,01 0,00 0,00 0,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przed zmianą 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -4 000,00 -4 000,00 0,00 0,00 0,00 -4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: przed zmianą 22 921 316,54 17 392 090,31 15 699 803,39 10 393 508,18 5 306 295,21 481 000,00 715 845,00 300 441,92 0,00 195 000,00 5 529 226,23 5 529 226,23 2 512 594,00 0,00 0,00
zmniejszenie -46 400,00 -16 600,00 -12 600,00 0,00 -12 600,00 -4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 800,00 -29 800,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 52 436,29 10 036,29 6 036,29 0,00 6 036,29 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 400,00 42 400,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 22 927 352,83 17 385 526,60 15 693 239,68 10 393 508,18 5 299 731,50 481 000,00 715 845,00 300 441,92 0,00 195 000,00 5 541 826,23 5 541 826,23 2 512 594,00 0,00 0,00
Rodzaj zadania: Zlecone
Dział Rozdział

§

/

grupa

Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego:

Wydatki

majątkowe

z tego:

wydatki

jednostek

budżetowych

z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Wydatki razem: przed zmianą 7 763 012,85 7 763 012,85 558 015,52 225 722,97 332 292,55 0,00 7 204 997,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 7 763 012,85 7 763 012,85 558 015,52 225 722,97 332 292,55 0,00 7 204 997,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/160/2020

Rady Gminy Drużbice

z dnia 30 czerwca 2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - 2020 rok
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
400     Wytwarzanie zaopatrywanie energię elektryczną, gaz wodę 315 000,00 12 600,00 327 600,00
40002 Dostarczanie wody 315 000,00 12 600,00 327 600,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 12 600,00 12 600,00
Zakup pompy 0,00 12 600,00 12 600,00
600     Transport łączność 843 973,36 - 9 500,00 834 473,36
60016 Drogi publiczne gminne 843 973,36 - 9 500,00 834 473,36
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 843 973,36 - 9 500,00 834 473,36
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gręboszów 150 000,00 - 29 800,00 120 200,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Teresin 15 000,00 7 000,00 22 000,00
Przebudowa drogi w miejscowości Skrajne 50 000,00 13 300,00 63 300,00
900     Gospodarka komunalna ochrona środowiska 2 931 377,17 9 500,00 2 940 877,17
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 134 568,97 9 500,00 144 068,97
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 134 568,97 9 500,00 144 068,97
Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Gręboszów 0,00 8 000,00 8 000,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego (FS Rasy 11.241,34 zł) 11 241,34 1 500,00 12 741,34
Razem 5 529 226,23 12 600,00 5 541 826,23

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/160/2020

Rady Gminy Drużbice

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych budżetu Gminy Drużbice 2020 roku
Dział Rozdział Treść Kwota dotacji
podmiotowej przedmiotowej celowej
1 2 3 4 5 6
Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki
921 92116 Biblioteka – Samorządowa Instytucja Kultury 330 000,00
851 85195 Szpital Wojewódzki im. Jana Pawla II w Bełchatowie 25 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa jednostki
754 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 110 000,00
921 92195 Stowarzyszenia, kluby i inne 21 000,00
926 92695 Stowarzyszenia, kluby i inne 40 000,00
Razem 330 000,00 61 000,00 135 000,00
      OGÓŁEM: 526 000,00